Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2251118306 |
| číslo interné: | 20250437 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | VP/25/00224/019 |
| dodávateľ: | SOZA |
| dodávateľ adresa: | Rastislavova 3 Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 00178454 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 01.08.2025 |
| dátum vystavenia: | 22.07.2025 |
| dátum doručenia: | 23.07.2025 |
| dátum splatnosti: | 06.08.2025 |
| dátum úhrady: | 29.07.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 152,52 |
| cena s DPH: | 152,52 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |