Zverejňovanie dokumentov
číslo faktúry: | 2251117767 |
číslo interné: | 20250410 |
číslo objednávky: | |
číslo zmluvy: | VP/25/00224/018 |
dodávateľ: | SOZA |
dodávateľ adresa: | Rastislavova 3 Bratislava |
dodávateľ IČO: | 00178454 |
odberateľ: | PX CENTRUM |
odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
odberateľ IČO: | 31118127 |
dátum pridania: | 01.08.2025 |
dátum vystavenia: | 14.07.2025 |
dátum doručenia: | 15.07.2025 |
dátum splatnosti: | 28.07.2025 |
dátum úhrady: | 22.07.2025 |
súbor: | |
cena: | -37,82 |
cena s DPH: | -37,82 |
spôsob platby: | PP |
príspevok: |