Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 0012025 |
| číslo interné: | 20250162 |
| číslo objednávky: | 54/2025 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica |
| dodávateľ adresa: | M.R.Štefánika 2 Považská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 36124923 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 13.05.2025 |
| dátum vystavenia: | 31.03.2025 |
| dátum doručenia: | 31.03.2025 |
| dátum splatnosti: | 15.04.2025 |
| dátum úhrady: | 10.04.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 3000,00 |
| cena s DPH: | 3000,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |