Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 0015597313 | 
| číslo interné: | 20240663 | 
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | ZoPS-ORANGE 08122022 | 
| dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. | 
| dodávateľ adresa: | Prievozská 6/A Bratislava | 
| dodávateľ IČO: | 35697270 | 
| odberateľ: | PX CENTRUM | 
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica | 
| odberateľ IČO: | 31118127 | 
| dátum pridania: | 08.11.2024 | 
| dátum vystavenia: | 12.10.2024 | 
| dátum doručenia: | 14.10.2024 | 
| dátum splatnosti: | 11.11.2024 | 
| dátum úhrady: | 22.10.2024 | 
| súbor: | |
| cena: | 58,28 | 
| cena s DPH: | 58,28 | 
| spôsob platby: | PP | 
| príspevok: | 
