Zverejňovanie dokumentov
číslo faktúry: | 2231124018 |
číslo interné: | 20230602 |
číslo objednávky: | |
číslo zmluvy: | VP/23/00224/030 |
dodávateľ: | SOZA |
dodávateľ adresa: | Rastislavova 3 Bratislava |
dodávateľ IČO: | 00178454 |
odberateľ: | PX CENTRUM |
odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
odberateľ IČO: | 31118127 |
dátum pridania: | 31.10.2023 |
dátum vystavenia: | 05.10.2023 |
dátum doručenia: | 06.10.2023 |
dátum splatnosti: | 20.10.2023 |
dátum úhrady: | 10.10.2023 |
súbor: | |
cena: | 343,20 |
cena s DPH: | 343,20 |
spôsob platby: | PP |
príspevok: |