Zverejňovanie dokumentov
číslo faktúry: | 72023 |
číslo interné: | 20230491 |
číslo objednávky: | 188/2023 |
číslo zmluvy: | |
dodávateľ: | OZ Limbora |
dodávateľ adresa: | Prečín 304 Prečín |
dodávateľ IČO: | 37918931 |
odberateľ: | PX CENTRUM |
odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
odberateľ IČO: | 31118127 |
dátum pridania: | 13.09.2023 |
dátum vystavenia: | 28.08.2023 |
dátum doručenia: | 30.08.2023 |
dátum splatnosti: | 11.09.2023 |
dátum úhrady: | 30.08.2023 |
súbor: | |
cena: | 100,00 |
cena s DPH: | 100,00 |
spôsob platby: | PP |
príspevok: |